為進一步運用好審計結果,抓好中心2021年度內部審計整改,確保內部審計工作取得實效。2022年4月13日,紀審辦邀請昆明旭坤會計師事務所對內部審計項目發現問題進行剖析,會議由中心紀委書記馬敬百同志主持,中心領導班子和黨辦、行政辦、紀審辦、計財部、綜保部等部門負責人參會。
會上,內部審計項目負責人指出了中心固定資產管理、2018年至2021年合同執行情況審計發現問題,并對中心做好整改提出了建議。中心領導班子對審計發現問題十分重視,逐一分析了原因和制定措施,明確了整改責任部門和時間,同時要求相關部門要盡快建立中心固定資產管理和合同管理信息平臺,統一納入中心內控系統管理。
此次審計充分發揮了內審的監督和保障作用,有力促進中心進一步健全、完善資產管理和合同管理相關制度,將更有效推動中心固定資產管理能力提升,更好保證財政資金使用的安全和效能最大化,為促進中心規范化建設奠定了堅實基礎。